九江市工商业联合会2019年度部门决算

发布时间:2020-10-16 来源: 【字体:

九江市工商业联合会2019年度部门决算

目    录

第一部分  九江市工商业联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九江市工商业联合会部门概况

一、部门主要职责

九江市工商业联合会是中共九江市委领导的九江市工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(三)协助政府管理和服务非公有制经济;(四)促进行业协会商会改革发展;(五)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的为九江市工商业联合会本级预算单位1个。

本部门2019年年末实有人数43人,其中:在职人数26人,离休人员1人;退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表







金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度



公开01表


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏    次


3

栏    次


6


一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,157,200.00

一、一般公共服务支出

31

5,513,949.42


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00


七、其他收入

7

29,086.06

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

1,528,600.00



9


九、卫生健康支出

39

147,200.00



10


十、节能环保支出

40

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00



19


十九、住房保障支出

49

220,700.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00



24


二十四、债务付息支出

54

0.00



25



55



本年收入合计

26

7,186,286.06

本年支出合计

56

7,410,449.42


用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配                

57

0.00


年初结转和结余

28

319,413.27

年末结转和结余                               

58

95,249.91



29



59



总计

30

7,505,699.33

总计

60

7,505,699.33


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表












金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度






公开02表


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

7,186,286.06

7,157,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


201

一般公共服务支出

5,289,786.06

5,260,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


20128

民主党派及工商联事务

5,249,786.06

5,220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


2012801

行政运行

5,078,586.06

5,049,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

171,200.00

171,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

984,700.00

984,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,000.00

384,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表










金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度



公开03表


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,410,449.42

7,410,449.42

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

5,513,949.42

5,513,949.42

0.00

0.00

0.00

0.00


20128

民主党派及工商联事务

5,473,949.42

5,473,949.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2012801

行政运行

5,302,749.42

5,302,749.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

171,200.00

171,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

984,700.00

984,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,000.00

384,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会

2019年度



公开04表


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


3

栏    次


10

11

12


一、一般公共预算财政拨款

1

7,157,200.00

一、一般公共服务支出

31

5,507,223.11

5,507,223.11

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00



9


九、卫生健康支出

39

147,200.00

147,200.00

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

220,700.00

220,700.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00



25



55





本年收入合计

26

7,157,200.00

本年支出合计

56

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00


年初财政拨款结转和结余

27

246,523.11

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

28

246,523.11


58





二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59





总计

30

7,403,723.11

总计

60

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表










金额单位:元




编制单位:九江市工商业联合会

2019年度


公开05表




项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出




支出功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3




合计

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00




201

一般公共服务支出

5,507,223.11

5,507,223.11

0.00




20128

民主党派及工商联事务

5,467,223.11

5,467,223.11

0.00




2012801

行政运行

5,296,023.11

5,296,023.11

0.00




2012899

其他民主党派及工商联事务支出

171,200.00

171,200.00

0.00




20136

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00




2013699

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00




208

社会保障和就业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00




20805

行政事业单位离退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

984,700.00

984,700.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,000.00

384,000.00

0.00




20808

抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00




2080801

死亡抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00




210

卫生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00




2101101

行政单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00




221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00




22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00




2210201

住房公积金

220,700.00

220,700.00

0.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





















一般公共预算财政拨款基本支出决算表








金额单位:元

编制单位:九江市工商业联合会


2019年度



公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,238,944.00

302

商品和服务支出

1,046,407.57

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,067,468.79

30201

办公费

360,712.86

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

748,680.00

30202

印刷费

556.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2,436,734.75

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

7,854.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2,250.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

384,000.00

30206

电费

55,500.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

50,933.81

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

206,356.77

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

31,050.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

78,536.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

387,849.69

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,118,371.54

30215

会议费

46,022.30

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

100,236.00

30216

培训费

47,569.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2,843.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

159,900.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

11,200.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

64,700.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

843,874.66

30229

福利费

80,629.90

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14,360.88

30239

其他交通费用

211,080.00

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

2,824.70

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

6,357,315.54

公用支出合计

1,046,407.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度

公开07表


项目

栏次

年初预算数

决算数


行次


1

2


一、“三公”经费支出

1

31,200.00

2,843.00


  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00


  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00


    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00


    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00


  3.公务接待费

6

31,200.00

2,843.00


    (1)国内接待费

7

31,200.00

2,843.00


         其中:外事接待费

8

0.00

0.00


    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00


二、相关统计数

10

-

-


  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0


  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0


  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0


  5.国内公务接待批次(个)

15

-

4


    其中:外事接待批次(个)

16

-

0


  6.国内公务接待人次(人)

17

-

31


    其中:外事接待人次(人)

18

-

0


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










批复08表


编制单位:九江市工商业联合会

2019年度


金额单位:元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





国有资产占用情况表





批复09表



编制单位:九江市工商业联合会

2019年度

单位:台、辆、套



项  目

栏次

决算数



一、车辆数合计(台、辆)

1




  1.副部(省)级及以上领导用车

2




  2.主要领导干部用车

3




  3.机要通信用车

4




  4.应急保障用车

5




  5.执法执勤用车

6




  6.特种专业技术用车

7




  7.离退休干部用车

8




  8.其他用车

9




二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10




三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11




注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。


















第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计750.57万元,其中年初结转和结余31.94万元,较2018年度减少17.13万元,下降34.91%;本年收入合计718.63万元,较2018年度增加115.95万元,增长19.24%,主要原因是2017年度绩效奖励在2019年度发放

本年收入的具体构成:财政拨款收入715.72万元,占99.60%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.91万元,占0.40%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计750.57万元,其中本年支出合计741.05万元,较2018年度增加121.24万元,增长19.56%,主要原因是2017年度绩效奖励在2019年度发放;年末结转和结余9.52万元,较2017年度减少22.42万元,下降70.20%,主要原因是参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

本年支出的具体构成:基本支出741.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数349.11万元,决算数为740.37万元,完成年初预算的205.01%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数267.49万元,决算数为512.23万元,完成年初预算的205.87%,主要原因是2017年度绩效奖励在2019年度发放,参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数47.88万元,决算数为152.86万元,完成年初预算的319.26%,主要原因是发放离退休2018年奖金,改项支出没有纳入年初预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数13.50万元,决算数为14.72万元,完成年初预算的109.04%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,养老保险金缴费基数提高。

(四)住房保障支出年初预算数20.24万元,决算数为22.07万元,完成年初预算的109.04%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,住房公积金缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出740.37万元,其中:

(一)工资福利支出523.89万元,较2018年增加199.87万元,增长61.69%,主要原因是在职奖金由对个人和家庭补助支出调放到工资福利支出,2017年度绩效奖励在2019年度发放

(二)商品和服务支出104.64万元,较2018增加17.94万元,增长20.69%,主要原因是参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出111.84万元,较2018年减少79.65,下降41.59%,主要原因是在职奖金放到工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,2019年度无资本性支出。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数3.12万元,决算数为0.28万元,完成预算的8.98%,决算数较2018年减少0.75万元,下降72.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00%。决算数较2018年减少0万元,主要原因是本年度无因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数3.12万元,决算数为0.28万元,完成预算的8.98%,决算数较2018年减少0.75万元,下降72.82%。主要原因是我会严格执行中央“八项规定”和省市有关规定,严格执行接待标准,控制陪餐人数,厉行节约,本年实际公务接待4批次,31人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数0万元,本年无公务用车购置和公务用车运行维护费。我会公务用车1辆于2016年3月31日移交给市委市政府机关事务局车辆管理科,没有保留公务用车。

六、机关运行费用情况说明

本部门2019年度机关运行经费104.64万元,较2018年增加17.97万元,增长20.69%,主要原因是参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对九江市工商业联合会部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出740.37万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,我会严格按照年初预算进行部门整体支出,资金运行维护决策正确,资金管理规范,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,严格执行分管领导“一支笔”审批制度。根据对我会2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2019年我会部门整体绩效优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中没有项目支出,无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

   (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

   (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

   (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

   (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

   (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

   (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


九江市工商业联合会2019年度部门决算.pdf


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