九江市工商业联合会2024年度部门决算

发布时间:2025-11-14 来源: 【字体:

第一部分九江市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市工商业联合会概况

一、部门主要职责

九江市工商业联合会是中共九江市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁;依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

九江市工商业联合会(包含未独立核算的九江市非公有制企业维权服务中心

二级

本部门年末编制内实有人员25人,其他人员0人。离退休人员22人,其中:单位发放离退休费的人员1人,养老保险基金发放养老金的人员21人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

816.76

一、一般公共服务支出

32

650.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

92.35


9


九、卫生健康支出

40

31.07


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

42.76


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

816.76

本年支出合计

58

816.76

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

816.76

总计

62

816.76

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

816.76

816.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

650.58

650.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

650.58

650.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

509.17

509.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012850

事业运行

86.77

86.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

54.64

54.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.35

92.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.52

73.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.76

42.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.76

42.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.76

42.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

816.76

748.36

68.40




201

一般公共服务支出

650.58

582.18

68.40




20128

民主党派及工商联事务

650.58

582.18

68.40




2012801

行政运行

509.17

509.17





2012850

事业运行

86.77

68.77

18.00




2012899

其他民主党派及工商联事务支出

54.64

4.24

50.40




208

社会保障和就业支出

92.35

92.35





20805

行政事业单位养老支出

73.52

73.52





2080501

行政单位离退休

17.21

17.21





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.37

48.37





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.94

7.94





20808

抚恤

18.82

18.82





2080801

死亡抚恤

18.82

18.82





210

卫生健康支出

31.07

31.07





21011

行政事业单位医疗

31.07

31.07





2101101

行政单位医疗

17.37

17.37





2101102

事业单位医疗

3.13

3.13





2101103

公务员医疗补助

10.57

10.57





221

住房保障支出

42.76

42.76





22102

住房改革支出

42.76

42.76





2210201

住房公积金

42.76

42.76





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

816.76

一、一般公共服务支出

33

650.58

650.58



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

92.35

92.35




9


九、卫生健康支出

41

31.07

31.07




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

42.76

42.76




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

816.76

本年支出合计

59

816.76

816.76



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

816.76

总计

64

816.76

816.76



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

816.76

748.36

68.40

201

一般公共服务支出

650.58

582.18

68.40

20128

民主党派及工商联事务

650.58

582.18

68.40

2012801

行政运行

509.17

509.17


2012850

事业运行

86.77

68.77

18.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

54.64

4.24

50.40

208

社会保障和就业支出

92.35

92.35


20805

行政事业单位养老支出

73.52

73.52


2080501

行政单位离退休

17.21

17.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.37

48.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.94

7.94


20808

抚恤

18.82

18.82


2080801

死亡抚恤

18.82

18.82


210

卫生健康支出

31.07

31.07


21011

行政事业单位医疗

31.07

31.07


2101101

行政单位医疗

17.37

17.37


2101102

事业单位医疗

3.13

3.13


2101103

公务员医疗补助

10.57

10.57


221

住房保障支出

42.76

42.76


22102

住房改革支出

42.76

42.76


2210201

住房公积金

42.76

42.76


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

532.01

302

商品和服务支出

89.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

111.52

30201

办公费

8.98

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

62.95

30202

印刷费

1.54

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

157.15

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

17.50

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

36.01

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.51

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

17.49

30207

邮电费

6.66

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

21.18

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

10.57

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.25

30211

差旅费

3.96

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

43.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

127.25

30215

会议费

0.08

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

13.51

30216

培训费

1.02

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

93.57

30217

公务接待费

0.85

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

18.82

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.94

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.50

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

1.34

30229

福利费

17.67

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

21.61

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

13.28

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

659.26

公用经费合计

89.10

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

3.15

0.85

0.85

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

3.15

0.85

0.85

(1)国内接待费

7

——

——

0.85

其中:外事接待费

8

——

——


(2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

11

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

83

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:九江市工商业联合会

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计816.76万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计816.76万元,比上年减少189.39万元,下降18.82%,主要原因:上年度举办浔商联合总会成立大会,本年度无此项支出。

本年收入的具体构成:财政拨款收入816.76万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计816.76万元,其中本年支出合计816.76万元,比上年减少189.39万元,下降18.82%,主要原因:上年度举办浔商联合总会成立大会,本年度无此项支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:实行零基预算,年末无结转结余

本年支出的具体构成:基本支出748.36万元,占91.63%;项目支出68.40万元,占8.37%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数764.82万元,决算数816.76万元,完成年初预算的106.79%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数614.48万元,决算数650.58万元,完成年初预算的105.88%。预决算差异主要原因:增人增资等经费增加,根据单位实际情况按时完成全年工作任务。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数71.09万元,决算数92.35万元,完成年初预算的129.90%。预决算差异主要原因:增人增资等经费增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数33.34万元,决算数31.07万元,完成年初预算的93.19%。预决算差异主要原因:人员变动经费减少。

(四)住房保障支出(类)年初预算数45.91万元,决算数42.76万元,完成年初预算的93.14%。预决算差异主要原因:人员变动经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出748.36万元,其中:

(一)工资福利支出532.01万元,比上年减少105.17万元,下降16.51%,主要原因:人员变动经费减少。

(二)商品和服务支出89.10万元,比上年减少236.59万元,下降72.64%,主要原因:上年度支出一笔200万元的浔商联合总会成立大会暨首届浔商大会服务项目费。

(三)对个人和家庭补助支出127.25万元,比上年增加113.99万元,增长859.58%,主要原因:退休人员增加月绩效经费增加。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.15万元,决算数0.85万元,完成全年预算的26.98%;决算数比上年减少2.08万元,下降70.85%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度无因公出国(境)事项。。决算数与上年持平,主要原因:本年度无因公出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年度无因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因:未发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因:未发生公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数3.15万元,决算数0.85万元,完成全年预算的26.98%,主要原因:厉行节约,压缩三公经费支出,在预算范围内。决算数比上年减少2.08万元,下降70.85%,主要原因:厉行节约,压缩三公经费支出。全年国内公务接待11批,累计接待83人次,主要是:兄弟市、区及各下属工商联单位前来交流汇报工作及商务宴请外埠九江商会领导班子等民营经济代表人士。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出89.10万元,决算数比上年减少236.59万元,下降72.64%,主要原因:上年度举办浔商联合总会成立大会,该经费从基本支出-公用经费下拨,本年度无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金70.1万元,占项目支出总额的100%。其中,5个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“非公党委工作”、“非公经济维权服务中心维权工作”。涉及一般公共预算支出27万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看,市工商联对绩效自评工作高度重视,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出816.76万元,政府性基金预算支出0.00万元,评价结果为“ 优”。从评价情况看,市工商联保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行,年度绩效目标达到或超额完成,社会效益好,项目可持续性强,服务对象满意度高;设立的整体绩效目标依据充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,非公党建工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成市非公党委换届,开展基层党组织书记述职评议,指导成立3个党支部,指导3个党支部完成换届,发展15名党员,培养24名入党积极分子,整顿6个运转不正常的党组织。组织非公经济组织党组织负责人赴景德镇、上饶等地开展红色教育。推荐8名基层党组织书记、22名年轻一代企业出资人参加省、市党务培训。发现的问题及原因:项目管理制度还不够健全,未制定有针对性的专门项目管理办法。下一步改进措施:完善项目制度建设,加强项目资金管理,督促各资金使用部门严格执行。

非公经济维权服务中心维权项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年,市非公企业维权服务中心受理实质性诉求78件,已办结74件,办结率达94.9%,其中涉及合同类、拖欠款项类诉求15件,累计为企业挽回近4000万元。各县市区受理实质性诉求268件,办结255件,办结率达95.14%。发现的问题及原因:项目管理制度还不够健全,未制定有针对性的专门项目管理办法。下一步改进措施:完善项目制度建设,加强项目资金管理,督促各资金使用部门严格执行。

本部门“市非公党委工作经费”、“市非公经济维权服务中心维权专项”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

市非公党委工作经费

主管部门

九江市工商业联合会

实施单位

九江市工商业联合会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

9

9

9

10

100

10

政府预算资金

9

9

9

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1、提高思想认识,增强抓好非公有制经济组织党建工作的责任感和紧迫感;2、准确把握内涵,科学界定非公有制经济组织的地位和作用;3、改革设置模式,打牢非公有制经济组织党建工作的组织基础;4、创新工作机制,充分发挥非公有制经济组织中党组织的政治优势;5、改进领导方法,推动非公有制经济组织党建工作向深度和广度发展。

完成市非公党委换届,开展基层党组织书记述职评议,指导成立3个党支部,指导3个党支部完成换届,发展15名党员,培养24名入党积极分子,整顿6个运转不正常的党组织。组织非公经济组织党组织负责人赴景德镇、上饶等地开展红色教育。推荐8名基层党组织书记、22名年轻一代企业出资人参加省、市党务培训。全年目标已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

开展非公党建工作培训费用

≤4万元

4

7

7


开展非公党建调研费用

≤2万元

2

6

6


开展非公党员学习党规、党纪座谈会费用

≤3万元

3

7

7


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

开展培训

≥1次

1

5

5


发展新党员数量

≥10人

15

5

5


参加非公党建工作培训人数

≥20人

25

5

5


组织非公党员学习党规、党纪次数

≥1次

1

5

5


质量指标

非公党建活动主题明确率

=100%

100

5

5


非公党建工作效率提升率

≥80%

83

5

5


时效指标

非公党建政策宣传活动及时率

=100%

100

5

5


召开会议及时率

=100%

100

5

5


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

市非公有制经济高质量发展促进提升率

≥80%

80

15

15


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

非公有制党员及党支部满意度

≥85%

87

15

15


总分

100

100














项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

市非公经济维权服务中心维权专项

主管部门

九江市工商业联合会

实施单位

九江市工商业联合会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

18

10

100

10

政府预算资金

18

18

18

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

作为党委、政府联系、服务非公有制企业和非公有制经济人士的重要通道,需要建立健全市、县两级工商联与同级司法机关、政府相关部门的对口协作机制。建立政府及政府部门、司法机关研究制定涉企政策法规主动向非公有制经济人士问计求策的机制。建立与专业法律机构合作,健全“万所联万会”协作机制,为非公有制经济人士提供法律服务。引导市、县两级工商联、商协会依法开展纠纷调解、商事仲裁、诉调对接等工作,建立健全矛盾纠纷多元化解机制。

2024年,市非公企业维权服务中心受理实质性诉求78件,已办结74件,办结率达94.9%,其中涉及合同类、拖欠款项类诉求15件,累计为企业挽回近4000万元。各县市区受理实质性诉求268件,办结255件,办结率达95.14%。全年目标已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

开展非公企业维权调研费用

≤2万元

2

5

5


民企走访调研报告费用

≤1万元

1

5

5


开展非公企业维权工作座谈会费用

≤7万元

7

5

5


开展非公企业法律维权培训会费用

≤8万元

8

5

5


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

组织公益律师为非公企业宣讲

≥10次

10

5

5


办理非公企业维权诉求数量

≥70件

78

10

10


民企走访调研报告

≥1篇

1

5

5


质量指标

民营企业防范风险化解能力调研报告合格率

≥80%

85

5

5


非公维权服务工作宣讲开展成功率

≥80%

85

10

10


时效指标

培训、宣讲等工作及时完成率

≥100%

100

5

5


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

企业合法诉求工作维护率

≥80%

85

4

4


营商环境软实力提升率

≥80%

85

4

4


打造“1 7”非公企业维权服务平台使用率

≥80%

85

4

4


市非公有制经济高质量发展促进率

≥80%

85

4

4


开展第三方合规促进率

≥80%

85

4

4


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

企业家满意度

≥85%

90

5

5


企业满意度

≥85%

90

5

5


总分

100

100














(三)部门评价项目绩效评价情况。

“市非公经济维权服务中心维权”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

九江市工商业联合会非公经济维权服务

中心维权专项部门评价报告

(2024年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照省党代会部署,聚焦“作示范、勇争先”的目标要求,深入推进“一号改革工程”,坚持问题导向、瞄准一流标杆、对标最高标准,扎实推进营商环境优化升级。搭建“快速路”,落实《九江市营商环境提质年改革任务清单》,建立健全“受理、转办、反馈、评价”工作机制,专门制定了《九江市非公有制企业维权服务中心诉求闭环管理机制》,并推动整合967788非公企业维权专线、12345政务服务便民热线、“赣服通”营商环境投诉专窗等线上线下15个渠道,建立“九江市市场主体问题建议办理平台”,在全市形成了“对外一个平台接诉,对内各个部门分办”的局面。财政拨款九江市工商业联合会非公经济维权服务中心维权专项经费(18万元)

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

面对非公企业多发的涉法涉诉有关诉求,健全民营企业服务工作调解、仲裁、诉讼等多元化解纠纷机制,全力构建“1 +7”非公企业维权服务体系.针对困扰民营企业发展的“盲点”、“痛点”和“堵点”问题,开展全市“营商环境提质年”民营企业大走访活动及“入企业解难题、聚共识促发展” 大走访大调研大谈心活动。依托“万所联万会”工作机制,举办《浔商法律大讲堂》知识讲座,问需企业,开启菜单式对接,每月开展一次宣传讲座,并开设“为企护航·公益普法”微视频专栏。全力提升非公维权工作质效,争取年度诉求办结率达100%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

(三)绩效评价工作过程

深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照省党代会部署,聚焦“作示范、勇争先”的目标要求,深入推进“一号改革工程”,坚持问题导向、瞄准一流标杆、对标最高标准,扎实推进营商环境优化升级。搭建“快速路”,落实《九江市营商环境提质年改革任务清单》,建立健全“受理、转办、反馈、评价”工作机制,专门制定了《九江市非公有制企业维权服务中心诉求闭环管理机制》,并推动整合967788非公企业维权专线、12345政务服务便民热线、“赣服通”营商环境投诉专窗等线上线下15个渠道,建立“九江市市场主体问题建议办理平台”,在全市形成了“对外一个平台接诉,对内各个部门分办”的局面。面对非公企业多发的涉法涉诉有关诉求,健全民营企业服务工作调解、仲裁、诉讼等多元化解纠纷机制,全力构建“1 7”非公企业维权服务体系.针对困扰民营企业发展的“盲点”、“痛点”和“堵点”问题,开展全市“营商环境提质年”民营企业大走访活动及“入企业解难题、聚共识促发展” 大走访大调研大谈心活动。依托“万所联万会”工作机制,举办《浔商法律大讲堂》知识讲座,问需企业,开启菜单式对接,每月开展一次宣传讲座,并开设“为企护航·公益普法”微视频专栏。全力提升非公维权工作质效,年度诉求办结率达100%以上。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

按照九江市财政局的统一部署,明确部门预算绩效管理相关岗位责任,按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作,并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

(二)项目过程情况

持续强化“1+7”维权服务平台建设,全面整合全市15个涉企投诉渠道,深化与市公安局、人民检察院、中级人民法院、司法局及税务局、科技局等部门联系机制,联合市发改、行政审批等部门,建立涉企诉求信息共享平台和诉求联合办理机制,实现涉企诉求受理共享、办理高效。对长期得不到解决的遗留问题,按照“分类施策、分步解决,系统推进、全面消化”的思路逐步推动解决。构建了“市县有中心、商会有联系点”的非公企业维权网络体系,市非公企业维权服务中心规范办理流程、精准分析研判,有效提升诉求办理实效

(三)项目产出情况

2024年,受理企业诉求反映78件次,通过部门转办、每周调度、现场协调等方式,已办结74件,办结率94.9%。注重发挥好“娘家人”作用,积极与市公安局、检察院、法院、司法局等单位建立联系协调机制,共同为企业做好法律服务和诉求协调,非公维权中心的投诉维权转办率达到了90%,得到了维权企业及个人的一致好评,接省维权服务中心转办件办结率85%,较高质量地完成了省维权服务中心转办件。

(四)项目效益情况

1.非公企业对维权服务中心的工作满意度,在去年基础上所有年初制定目标提高到了85%,年底取得了90%的满意度,明年会进一步加强。

2.接省维权服务中心转办件办结率85%,较高质量地完成了省维权服务中心转办件,但较去年有所下降。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

接省维权服务中心转办件办结率85%,尽管较高质量地完成了省维权服务中心转办件,但较去年有所下降,今年仍需提升。在服务对象满意度指标方面也可以进一步提升。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

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