九江市工商业联合会2026年部门预算
发布时间:2026-02-27 来源: 【字体: 大 中 小】
目 录
第一部分 九江市工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市工商业联合会2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市工商业联合会 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市工商业联合会概况
一、部门主要职责
九江市工商业联合会是中共九江市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是:1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置及人员情况
2026年九江市工商业联合会共有预算单位1个,九江市工商业联合会本级(包含未独立核算的九江市非公有制企业维权服务中心)。
编制人数小计29人,其中:行政编制人数23人、参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计49人,其中:在职人数小计28人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计1人,退休人数小计20人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 九江市工商业联合会2026年部门预算表
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收支预算总表 | |||
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填报单位:232九江市工商业联合会 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
768.38 |
一般公共服务支出 |
613.79 |
|
(一)一般公共预算收入 |
768.38 |
社会保障和就业支出 |
74.95 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
33.84 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
45.80 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
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三、事业收入 |
0.00 |
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|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、其他收入 |
0.00 |
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本年收入合计 |
768.38 |
本年支出合计 |
768.38 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
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|
|
收入总计 |
768.38 |
支出总计 |
768.38 |
|
部门收入总表 |
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填报单位:232九江市工商业联合会 |
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|
单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
合计 |
768.38 |
0.00 |
768.38 |
768.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
九江市工商业联合会 |
768.38 |
0.00 |
768.38 |
768.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
768.38 |
731.58 |
36.80 | |||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
613.79 |
576.99 |
36.80 | |||||||||||||||||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
593.79 |
576.99 |
16.80 | |||||||||||||||||||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
505.70 |
505.70 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2012850 |
事业运行 |
71.29 |
71.29 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16.80 |
0.00 |
16.80 | |||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.95 |
74.95 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.95 |
74.95 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.68 |
20.68 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.84 |
33.84 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.84 |
33.84 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.98 |
18.98 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.42 |
11.42 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.80 |
45.80 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.80 |
45.80 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.80 |
45.80 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
768.38 |
一般公共服务支出 |
613.79 |
613.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
768.38 |
社会保障和就业支出 |
74.95 |
74.95 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
768.38 |
支出总计 |
768.38 |
768.38 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
768.38 |
731.58 |
36.80 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
613.79 |
576.99 |
36.80 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
593.79 |
576.99 |
16.80 |
|
2012801 |
行政运行 |
505.70 |
505.70 |
0.00 |
|
2012850 |
事业运行 |
71.29 |
71.29 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
|
20132 |
组织事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.95 |
74.95 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.95 |
74.95 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.68 |
20.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
731.58 |
655.57 |
76.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
543.58 |
543.58 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
132.95 |
132.95 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.73 |
61.73 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
154.84 |
154.84 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.83 |
41.83 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
76.01 |
0.00 |
76.01 |
|
30201 |
办公费 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
30208 |
取暖费 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30228 |
工会经费 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.02 |
0.00 |
22.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
|
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
注:本部门无政府性基金支出 | |||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
|
单位:万元 | ||||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||
|
|
|
注:本部门无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:232九江市工商业联合会 |
|
单位:万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
232 |
部门名称 |
九江市工商业联合会 | ||||
|
年度绩效总目标 |
全面贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,深入落实《民营经济促进法》,紧扣“两个健康”工作主题,扎实推进“三大工程”,持续加强民营经济人士思想政治建设,全力服务民营经济高质量发展,努力在九江发展大局中展现新担当、实现新作为。强化思想政治引领,提升党建工作质量,深化社会责任践行,完善政企沟通机制,助推企业创新发展,健全权益保障机制,推动现代企业治理,提升信息宣传质量,夯实系统组织基础,加强干部队伍建设。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织工商联系统干部培训班 |
≥ |
1 |
次 | ||
|
召开促非公有制经济发展相关会议 |
≥ |
3 |
次 | ||||
|
开展“双招双引”奖励大会 |
≥ |
1 |
次 | ||||
|
召开市工商联执(常)委会议 |
≥ |
1 |
次 | ||||
|
开展“井冈红”理想信念教育 |
≥ |
1 |
次 | ||||
|
质量指标 |
维权服务中心诉求办结率 |
≥ |
90 |
% | |||
|
各项培训活动出席率 |
≥ |
80 |
% | ||||
|
各类培训会议举办成功率 |
= |
100 |
% | ||||
|
时效指标 |
各类培训班举办及时率 |
= |
100 |
% | |||
|
各类会议召开及时率 |
= |
100 |
% | ||||
|
维权服务中心诉求办结及时率 |
= |
100 |
% | ||||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% | |||
|
三公经费控制率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
= |
100 |
% | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
为全市民营企业和民营经济人士提供维权、法律法规咨询等服务 |
定性 |
效果显著 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公经济人士对工商联工作满意度 |
≥ |
90 |
% | ||

第三部分 九江市工商业联合会2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况。
2026年九江市工商业联合会收入预算总额为768.38万元,较上年预算安排增加28.92万元;本年收入合计768.38万元,较上年预算安排增加28.92万元;包括:财政拨款收入768.38万元,较上年预算安排增加28.92万元。
(二)支出预算情况。
2026年九江市工商业联合会支出预算总额为768.38万元,较上年预算安排增加28.92万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出731.58万元,较上年预算安排增加21.82万元;其中:工资福利支出543.58万元,商品和服务支出76.01万元,对个人和家庭的补助111.99元,资本性支出0.00万元。项目支出36.80万元,较上年预算安排增加7.10万元;其中:工资福利支出0.00万元,商品和服务支出36.80万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元,对企业补助0.00万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出613.79万元,较上年预算安排增加21.47万元;教育支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;科学技术支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;社会保障和就业支出74.95万元,较上年预算安排增加3.94万元;卫生健康支出33.84万元,较上年预算安排增加1.66万元;农林水支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;住房保障支出45.80万元,较上年预算安排增加1.85万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出543.58万元,较上年预算安排增加22.62万元;商品和服务支出112.81万元,较上年预算安排增加1.14万元;对个人和家庭的补助111.99万元,较上年预算安排增加5.16万元;资本性支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元。
(三)财政拨款支出情况。
2026年九江市工商业联合会财政拨款支出预算总额为768.38万元,较上年预算安排增加28.92万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出613.79万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出74.95万元,卫生健康支出33.84万元,住房保障支出45.80万元。
按支出项目类别划分:基本支出731.58万元,较上年预算安排增加21.82万元;其中:工资福利支出543.58万元,商品和服务支出76.01万元,对个人和家庭的补助111.99万元,资本性支出0.00万元。项目支出36.80万元,较上年预算安排增加7.10万元;其中:商品和服务支出36.80万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。
(四)政府性基金情况。
2026年九江市工商业联合会政府性基金支出预算为0.00万元,本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况。
九江市工商业联合会国有资本经营支出预算为0.00万元,本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明。
2026年部门机关运行费预算76.01万元,比2025年预算减少5.96万元,下降7.27%。
(七)政府采购情况。
2026年部门所属各单位政府采购总额3.00万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算3.00万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至2025年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)维权专项经费项目情况说明。
1、项目概述:九江市非公有制企业维权服务中心的主要职能是受理非公有制企业和非公有制经济人士投诉咨询和法律维权等,为非公有制企业和非公有制经济人士提供维权服务、政策法规咨询,承担维权诉求的受理、办理、分办、回复、反馈、督办和政策法规咨询、统计分析等相关工作。在工作推进过程中逐步完善市维权服务中心职能,在条件具备的前提下,依法增加企业间、劳资间的纠纷调解、商事仲裁等非诉讼职能。
2、立项依据:九府办抄字【2020】75号,同意从预备费中追加安排20万元给你部门,作为2020年市非公经济维权服务中心维权专项经费,并从2021年起,按20万元每年列入财政预算,2026年落实厉行节约、坚持过紧日子要求,项目经费在2025年基础上压缩40%使用。
3、实施主体:九江市非公有制企业维权服务中心。
4、实施方案:精心准备,精心实施,建立完善的制度及流程保障,加强监督管理,事前事中加强领导,定期回访,及时响应。
5、实施周期:2026年1月1日至2026年12月31日。
6、年度预算安排:9.6万元。
7、绩效目标和指标: 深化“1+7”非公维权服务平台建设,形成工作闭环,整合涉企投诉渠道,建立信息共享与联合办理机制。全年受理实质性诉求70件以上,办结率达90%以上,中心作为党委、政府联系、服务非公有制企业和非公有制经济人士的重要通道,需要建立健全市、县两级工商联与同级司法机关、政府相关部门的对口协作机制,加强与专业法律机构合作,健全“万所联万会”协作机制,为非公有制经济人士提供法律服务。引导市、县两级工商联、商协会依法开展纠纷调解、商事仲裁、诉调对接等工作,建立健全矛盾纠纷多元化解机制。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年九江市工商业联合会部门"三公"经费财政拨款安排3.15万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:本年度无因公出国安排。
公务接待3.15万元,比上年减0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:2016年3月我市进行公务用车改革,我会未保留公务用车。
公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:本年度无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。
(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)部门事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。
(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。